Auditoria Interna

RESUMEN EJECUTIVO "DESARROLLAR EL 100% DE SERVICIOS LEGALES INSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO LEGAL EMPRESARIAL PÚBLICO-DAJ" INFORME-INF/AI N°0022/2023"

RESUMEN EJECUTIVO "OPERACIÓN A REALIZAR EL 100% DE SEGUIMIENTOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL PÚBLICA OBTENIDA -DAGET" - INFORME - INF/AI N° 0015/2023

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA) 2023

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (PISI) - 2023

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) - 2023

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - 2022

INFORME AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO SUSTANTIVO DE "EJECUTAR EL 100% DE LOS SERVICIOS LEGALES DE DESARROLLO EMPRESARIAL PLANIFICADOS Y NO PLANIFICADOS" - GESTION 2022"

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